问题已解决

问着问着就不能提问了,你说让我红字冲,系统做账怎么红字冲啊

84784958| 提问时间:06/02 14:40
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王晓晓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
红字做账,就是做负数就可以了
06/02 14:41
84784958
06/02 14:44
上午这个老师回答的,我还是不太明白
王晓晓老师
06/02 15:01
就是比如你这个月做借:管理费用/主营业务成本100贷:应付账款100 下个月发现不用了就借:管理费用/主营业务成本-100贷:应付账款-100
84784958
06/02 15:03
哦,明白了,比如这个月:管理费用/主营业务成本100贷:应付账款100,下个月实际是只付给客户49,那下个月借:管理费用/主营业务成本-51贷:应付账款-51,是这样吗?
王晓晓老师
06/02 15:04
是的,就是这个样子的了呢
84784958
06/02 15:17
嗯,我整理了一下,假如20家店这个月付给他们陈列店费共1000元,这1000元我们和厂家2:8比,就是我们应付200,厂家付800,那这个月计提时 借:销售费用 200,应收账款-厂家 800 ,贷:应付账款-这20家:1000。 下个月厂商审核时发现有一家不合扣了一家10元,那我的分录是借:销售费用 -10,应收账款-厂家 -10 ,贷:应付账款-这20家:-10 ,是这样吗? 注:我们实际给客户发陈列是业务员直接在送货单上注明是0元赠,比如:备注此1件货是发哪个月的陈列费
王晓晓老师
06/02 15:25
你们跟厂家一起扣10元吗?还是都扣10元
84784958
06/02 15:30
意思是厂家发现我们提供的陈列照片不合格就不给报,我们也就不发给客户了。比如发现2家不合格不给报费用,这2家我们也不给店家费用了
王晓晓老师
06/02 15:37
分录是借:销售费用 -2,应收账款-厂家 -8 ,贷:应付账款-这20家:-10
84784958
06/02 15:41
哦,我们的陈列家数有500多家,贷:应付账款这500家,一家一家没法写吧工作量太大了,有没有方法直接弄个总的
王晓晓老师
06/02 15:56
你自己做个表格,做个汇总附件,做一个分录
84784958
06/02 16:03
有附件的,我的意思这个应付账款是总科目,明细科目填啥啊
王晓晓老师
06/02 16:05
你这个要不明细科目区分,要不辅助账区分。是要这样做的,确实辛苦
84784958
06/02 16:10
还有做这个分录,是不是也要把我们的厂家添加到客户那里啊,应收厂家的费用那这个厂家想当于客户了(正常是我们向他们打货,他是我们的供应商),应付张店里的费用,那这个店相当于我们的供应商了(正常是卖货给他们他们是我们的客户)
王晓晓老师
06/02 16:15
这个建议你直接做辅助账,这样就应收应付都可以用那个客户的名了
84784958
06/02 16:25
意思直接表格做就行了, 不用在系统会计里模块做记账凭证(会计分录)了是吧,工作量很大,这500多家是折货的,我们还有几十家是客户直接在货款里抵扣,然后我们开发票给厂家报销(部分客户给我们开发票,有部分客户又不开,不开的这些客户我们也是折货),上面那500多家客户都不会开任何发票给我们(包括我们销售再多的货都不开发票),只有业务员开的销售单 他们签字,然后直接转账或给现金
王晓晓老师
06/02 16:31
你可以表格做辅助了
84784958
06/02 16:39
这样是允许的吧,我还以为所有的开支都要做到系统里。这些哪家店实发了多少陈列费在我们销售模块里都能查得到,这样系统自动算的资产负责表我导出来再手工加上这项开支就行了,这样没问题吧
王晓晓老师
06/02 16:40
你要做系统,只是不要分的那么细
84784958
06/02 16:49
哦,我们还有几十家是客户直接在货款里抵扣,然后我们开发票给厂家报销(部分客户给我们开发票,有部分客户又不开,不开的这些客户我们也是折货),这种怎么做分录啊?和上面一样的吗
王晓晓老师
06/02 16:56
你好,分录做的是一样的
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