问题已解决

你好老师!我想请问一下,我04月购买了库存商品付了款,已入库了。05月收到发票怎么做分录呢?

84785035| 提问时间:06/02 15:39
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付帐款 贷库存商品 借库存商品 进项 贷应付帐款
06/02 15:41
84785035
06/02 15:50
04月已经付款了呀!可以做成借∶原材料贷∶银行存款(付款的时候),收到发票时冲红前面分录,直接做成借∶主营业务成本贷∶银行存款吗?
郭老师
06/02 15:51
对的,可以这么做的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~