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老师好,暂估分录的发票收不到了,我要如何账务处理呢?

84785018| 提问时间:2024 06/02 20:11
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 把暂估冲掉,就可以了
2024 06/02 20:12
84785018
2024 06/02 20:16
老师,我之前把这笔成本分了三笔,做的暂估分录。是借库存商品,贷应付账款-暂估,老师,我是做一笔红冲分录,把三笔一起红冲了还是分三笔红冲?
刘艳红老师
2024 06/02 20:17
库存商品是不是已经收到了
84785018
2024 06/02 20:19
是的,老师,这个是库存商品的合同里的其中一项工艺费。
刘艳红老师
2024 06/02 20:20
直接冲成本就可以了,库存商品不用管了
84785018
2024 06/02 20:22
老师,那我的分录应该怎么写呀?
刘艳红老师
2024 06/02 20:26
借:主营业务成本- 贷:应付账款-
84785018
2024 06/02 20:28
好的,谢谢老师。老师,这个明年汇算清缴的时候是不是要把这笔给他调增了呀。然后以后就不用再管了。
刘艳红老师
2024 06/02 20:29
不用了呀,你现在已经调增交税了呀
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