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老师您好。4的工资,我们五月底发放,做账五月初计提做账。 计提和实际发放不一致怎么调整呀

84784952| 提问时间:06/03 09:59
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 1,如果是少计提了,就补计提 2,如果是多计提了,就冲销多计提的 
06/03 10:00
84784952
06/03 14:15
4月的账,五月初计提了。到五月底,发现计提少了,那收入费用都结转了再重新计提一笔费用重新结转吗
84784952
06/03 14:15
计提多了,冲销计提,分录怎么写?
邹老师
06/03 14:16
你好 1,是的,是这样的 2,计提多了,冲销计提,分录是,借:应付职工薪酬,贷:管理费用  等科目
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