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老师,早上好!我想请问一个公司22年4月份建账,但建账时只把22年1-3月份的往来建进去了,那在后期应收应付有21年货款在期初建账时没建进去,那发生时应收应付对应的科目该做什么呢?

84784957| 提问时间:06/03 10:03
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,利润分配,未分配利润。
06/03 10:04
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