问题已解决
公司一员工,应发工资是4250元,请假扣回141.67元,实发工资3063元。 老师,扣回的分录跟发放工资的分录怎么写?
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速问速答你好,直接借管理费用工资贷应付职工薪酬工资4250-141.67。
06/03 10:40
郭老师
06/03 10:40
考勤扣款,请假扣款这些都不需要做了。
84784955
06/03 10:44
看不懂,老师
84784955
06/03 10:44
要麻烦帮我把数字写上去,我才好分析
郭老师
06/03 10:44
哦,我给你写着数字呀,
借管理费用,工资4250-141.67,
贷应付职工薪酬,工资4250-141.67。
郭老师
06/03 10:45
第一个虽然我上面给你只写了贷方,但是借贷必须是平衡的。它两个是一样的。
84784955
06/03 10:45
扣回工资跟发放工资的分录怎么写
郭老师
06/03 10:46
借管理费用工资
贷应付职工薪酬,工资4250,
借应副职工薪酬,工资141.67
贷管理费用141.67。看不懂这一个结果,直接看这个吧。第一个是计提工资,第一个二个是冲回工资。
84784955
06/03 10:47
计提不是用用发工资来计提吗?
84784955
06/03 10:47
那这实际发的工资跟计提工资不一样,该怎么处理?
郭老师
06/03 10:50
我的意思是,实际发到手的加上个人负担的社保加个税,加上个人负担的公积金,这个做计提工资,然后考勤扣款就不用体现了。你想体现我也给你写了。
郭老师
06/03 10:50
红冲呀,我上面给你写了红冲的。
郭老师
06/03 10:50
借应付职工薪酬,工资141.67
贷管理费用141.67
郭老师
06/03 10:50
已经给你列出来了。
84784955
06/03 10:58
借应付职工薪酬,工资141.67
贷管理费用141.67
如果分录是这样写的话,相当于没有扣啊
计提时
借:管理费用4250
贷:应付职工薪酬4250
扣回时
借:管理费用141.67
贷:应付职工薪酬负的141.67
发放时
借:应付职工薪酬4250
应付职工薪酬-141.67
贷:银行存款4108.33
是不是这样 老师?
郭老师
06/03 11:00
是的,对的,是这么做的。
84784955
06/03 11:01
你刚才写的是正数
郭老师
06/03 11:02
借:管理费用141.67
贷:应付职工薪酬负的141.67
这两个都需要写复数,因为我做的是相反的,
相反的,还需要写负数
84784955
06/03 11:15
我还是懵的
84784955
06/03 11:16
老师,你帮我看一下我写的这分录是不是错了?
郭老师
06/03 11:17
扣的是后勤部门对吗?如果是的话,上面的是正确的呀。
84784955
06/03 11:17
扣的是管理人员工资,但是我写的这个分录跟你刚才跟我说的不一样
84784955
06/03 11:18
我就越来越头懵了
84784955
06/03 11:19
就是这个分析不了,头懵
郭老师
06/03 11:27
咱俩的怎么不一样?你说一下区别。你的管理费用放到了接发负数,我的放到了贷方,是不是一个意思?
84784955
06/03 11:55
哦,我头是懵的,刚才不会理解老师
郭老师
06/03 12:01
给你写了,你能理解哪一种?你理解你这种,你做你这种就是啦。借应付职工薪酬工资,借管理费用工资负数
借应付职工薪酬贷管理费用一个样,
怎么不一样?借方负数是不是贷方?你先回复这一个可以吗?借方复数是不是贷方?