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老师您好!年末结转增值税应该怎么做? 譬如:年末 销项税贷方余额:3388.06 进项税借方余额:1715.67 减免税款借方余额:280.00 转出未增值税借方余额:1660.50 会计分录 借 应交税费 应交增值税~销项税 3388.06 贷 应交税费 应交增值税~进项税 1715.67 贷 应交税费 应交增值税~减免税款 280.00 贷 应交税费 转出未交增值税 1660.50

84784958| 提问时间:06/03 10:49
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,可以这么做的。
06/03 10:51
84784958
06/03 10:58
老师,这个分录这样记录借贷方也不等。再是怎么记账?我是手工记账。想把增值税下的科目结转为零。
郭老师
06/03 11:00
差额都转到转出未交增值税,然后剩余的差额是什么原因的?借方余额,贷方余额。
84784958
06/03 11:27
是年末结转的会计分录借贷方不等
郭老师
06/03 11:28
好,把它放到转出未交增值税的余额里面,就是差额是多少,转出未交增值税写多少。
84784958
06/03 11:32
不明白,老师麻烦您把年末结转增值税的会计分录写一下呗,谢谢老师!
郭老师
06/03 11:33
借 应交税费 应交增值税~销项税 3388.06 贷 应交税费 应交增值税~进项税 1715.67 贷 应交税费 应交增值税~减免税款 280.00 贷 应交税费 转出未交增值税 3388.06+171 5.67-280
84784958
06/03 11:46
老师,为什么转出未交增值税是销项税额+进项税额-减免税款?我账上的转出未交增值税借方余额是1660.50
郭老师
06/03 11:54
你去每个月核对一下的,你之前应该有不对的
84784958
06/03 12:18
核对啥呀?问您为什么是销项+进项-减免=转出未交?
郭老师
06/03 12:25
你好,核对你的销项和进项,是不是申报表里面也是这个? 我这里写错了
郭老师
06/03 12:25
3388.06-171 5.67-280 销项税额减进项税额减减免税款。
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