问题已解决

老师,我们有的月份会开6%税率的增值税发票,但是增值税主表上给填到了第三行应税劳务销售额。今年的已经都更正了。前几年的还需要更正吗?

84785017| 提问时间:06/03 10:57
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婵老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学,你这个建议你还是咨询下你们的税务专管员,看是否有必要对前期的申报进行更正。你们只是 填错了位置,正常税费是没有漏缴纳的对吧
06/03 10:59
84785017
06/03 11:01
税都没少交,就是填的地方不对了
婵老师
06/03 11:02
对啊,所以你们可以咨询下你们的税务专管员,看是否有必要对前期的申报进行更正
84785017
06/03 11:04
要是不去更正,有啥影响么,老师
84785017
06/03 11:08
因为从一开始就是把6%税率的填到了应税劳务那里,也没有人找我,只是从今年开始简易申报了,这个月我发现主标上的总数不对了,我咨询12366,才知道不应该填那里。所以今年的我都更正了。之前的要是不更正,有啥影响呢?老师
婵老师
06/03 11:09
就是后续如果税务稽查的话,你们可能需要解释,至于是否会处罚,就要看税务稽查人员是否较真了
84785017
06/03 11:12
处罚的话,会罚多少呢,这种情况,老师
婵老师
06/03 11:41
这个要看税务局来定的,因为你们其实并没有偷税漏税,只是填报错误
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