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公司员工聚餐,交3000送500,收3000的发票,消费合计2468,这个业务我如何做分录?
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速问速答你好,借,预付账款贷,银行还款3000。
借,管理费用福利费,贷,应付职工薪酬福利费。借,应付职工薪酬福利费。贷,预付账款2468。
2024 06/03 11:31
84785042
2024 06/03 11:32
送的500呢不用管?
郭老师
2024 06/03 11:36
对的是的,人家不会给你开发票,你不用做了
84785042
2024 06/03 11:38
500消费以后的分录呢?
郭老师
2024 06/03 11:41
你好,对方还给你单独开发票吗?如果是的话,营业外收入做福利费还是之前的一样,把预付账款改成营业外收入。