问题已解决
账上有应付职工薪酬10000,我怎么处理掉,这是虚做的
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速问速答同学,你好
之前分录做负数分录
06/03 12:43
84784989
06/03 12:44
要是不做度数呢
小菲老师
06/03 12:44
同学,你好
那就做反分录
84784989
06/03 12:44
不做负数呢,怎么处理为好
小菲老师
06/03 12:45
同学,你好
那就做反分录
84784989
06/03 12:45
我就是想冲,哪个科目和它对应为好
小菲老师
06/03 12:46
同学,你好
你之前入哪个科目,现在就要冲哪个科目
84784989
06/03 12:54
我不想这么做,我想借:应付职工薪酬,贷 什么科目
84784989
06/03 12:54
我想这么做
小菲老师
06/03 12:54
同学,你好
那就用以前年度损益调整
84784989
06/03 13:09
老师 我们是小企业会计准则,用哪个科目
小菲老师
06/03 13:11
同学,你好
利润分配——未分配利润