问题已解决
账上有应付职工薪酬10000,我怎么处理掉,这是虚做的



同学,你好
之前分录做负数分录
2024 06/03 12:43

84784989 

2024 06/03 12:44
要是不做度数呢

小菲老师 

2024 06/03 12:44
同学,你好
那就做反分录

84784989 

2024 06/03 12:44
不做负数呢,怎么处理为好

小菲老师 

2024 06/03 12:45
同学,你好
那就做反分录

84784989 

2024 06/03 12:45
我就是想冲,哪个科目和它对应为好

小菲老师 

2024 06/03 12:46
同学,你好
你之前入哪个科目,现在就要冲哪个科目

84784989 

2024 06/03 12:54
我不想这么做,我想借:应付职工薪酬,贷 什么科目

84784989 

2024 06/03 12:54
我想这么做

小菲老师 

2024 06/03 12:54
同学,你好
那就用以前年度损益调整

84784989 

2024 06/03 13:09
老师 我们是小企业会计准则,用哪个科目

小菲老师 

2024 06/03 13:11
同学,你好
利润分配——未分配利润