问题已解决
客户要给我7万货款,因为我们没有资质,客户直接把钱打给供应商了,其中我们本来就要给供应商2万8货款,那7万的货款让供应商打给我们 ?然后怎么开票呢?我们给供应商开 7万的票,供应商给我开2万8的票 一码归一码?
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速问速答你好,你没有资质,你能给对方开了发票吗?
2024 06/03 15:19
84784957
2024 06/03 15:36
那还有其他办法吗 ,比如我们开个服务费差价给供应商 就是7万-2.8万
郭老师
2024 06/03 15:38
主要是对方能接受吧
84784957
2024 06/03 15:41
还有,我们去年预付了1万,对方也已经开过一万的发票给我们了 我现在就不知道怎么处理这之间的关系
郭老师
2024 06/03 15:43
这28000的货物,你有资质吗?你可以给他开28000的,对方给你开七万的,但是你没有这个资质,不好做帐
郭老师
2024 06/03 15:43
或者你能用到哪些产品,对方正好能开出来吧。
84784957
2024 06/03 15:44
老师 您搞反了客户要给我7万货款 我们本来就要给供应商2万8货款。然后客户吧7万的货款给供应商了,供应商再打给我们,就是怎么开票的问题
郭老师
2024 06/03 15:45
对方给你开28000的货物,你再给对方开七万的。你看下对方能用到哪一个。实在没有用到的,你就给他开服务的。
84784957
2024 06/03 15:47
开服务费 就是直接7万-28000 差价 直接开个服务费发票就行吗
郭老师
2024 06/03 15:49
你好,可是你们单位不需要28000的购入抵扣吗?如果不需要的可以。