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进项税额转出,怎么做分录,之前做的是管理费用

84785014| 提问时间:2024 06/04 10:27
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借管理费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2024 06/04 10:27
84785014
2024 06/04 10:29
之前的分录借管理费用 贷应交税费应交增值税进项税额
东老师
2024 06/04 10:29
这个应该记入到进项税额转出里面的。
84785014
2024 06/04 10:35
之前的会计做了勾选认证,对方把发票红冲了,我现在要做进账税额转出具体分录,月末结账分录
东老师
2024 06/04 10:36
就是当时您做账的时候具体是怎么做的,麻烦发给我看一下。
84785014
2024 06/04 10:39
之前做过进项,借管理费用,现在进项税额转出,不用把借管理费用做成红字吗?
东老师
2024 06/04 10:39
借管理费用负数 贷银行存款负数 应交税费应交增值税进项税额转出
84785014
2024 06/04 10:40
借管理费用借应交税费应交增值税进项税贷银行存款。
东老师
2024 06/04 10:40
那就按照我上面说的这么做就可以。
84785014
2024 06/04 10:42
进项税额转出这个科目一直有有余额月末不用转出吗?
东老师
2024 06/04 10:42
这个可以在增值税结转的时候一起结转。
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