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老师你好!想问一下出口未报关转内销售,申报表上填写的无票收入,例如出口是30美元,按7汇率折算无票收入为210元,申报表上自动出来无票收入210元,销项税为27.3,这个分录怎么写

84785009| 提问时间:06/04 10:33
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小敏敏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好,同学, 借:应收账款237.3 贷:主营业务收入210 应交税费-应交增值税(销项税额)27.3
06/04 10:35
84785009
06/04 10:40
税额也是在应收账款吗,对账单上面只显示了30美元,折和为 人民币就只有210元,多出来的27.3税额也算在客户头上吗
小敏敏老师
06/04 10:52
是的,内销的话税额也是由客户承担的。
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