问题已解决

去年多计提未交增值税该如何处理? 23年5月底结转未交增值税时多计提了未交增值税,但23年6月交税金额是正确的,请问现在怎么调整?现在“应交税费-应交增值税”贷方仍有余额,该怎么冲销?谢谢

84784964| 提问时间:06/04 11:27
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 这个可以调整到营业外收支科目
06/04 11:28
84784964
06/04 11:37
请问具体的调整分录怎么做?
冉老师
06/04 11:41
借应交税费应交增值税 贷营业外收入
84784964
06/04 15:59
可以将多结转的未交增值税 用红字分录去冲销吗?
冉老师
06/04 16:01
可以的,这个也是可以的
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