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请问老师,建筑业,4月份开9个点发票,还开了一部分无票收入,5月份又把开的9个点的票红冲,开成了13个点的票,应该怎么做账,怎么报税,谢谢

84784993| 提问时间:06/04 12:43
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
4月份 借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,9%的篮子 借应收账款负数,贷,主营业务收入负数,应交税费负数。冲无票收入 5月份,借应收账款负贷,主营业务收入负数,应交税费负数,9%负数 借应收账款贷主营业务收入应交税费 13%的蓝字发票。
06/04 12:44
84784993
06/04 12:49
谢谢老师,6月份报5月份税的时候,无票收入在哪一栏体现?还需要再勾选一部分进项税,需要保证税负在多少?
郭老师
06/04 12:52
9%一般计税里面填写负数。
郭老师
06/04 12:52
13%的是什么业务的?你的税负是多少。
84784993
06/04 13:34
谢谢老师
84784993
06/04 13:34
同一个业务
郭老师
06/04 13:38
你好,你单位的税负是多少的?你看一下销售额有变化吗?不变化的话不需要认证发票。
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