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老师,怎么确认收入和成本 甲乙丙丁的收入和成本分别多少

84785044| 提问时间:06/04 12:57
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吴卫东老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
内容较多稍后为您详细解答
06/04 13:08
吴卫东老师
06/04 13:15
甲  收入 15000  成本 6000 乙   收入5000  成本 2100 丙  收入 5000  成本 2200 丁收入  5080  成本  2100
84785044
06/04 13:54
分录怎么写老师?
吴卫东老师
06/04 14:17
甲 借:应收账款 15000   贷:主营业务收入  15000 借:主营业务成本8000  贷:库存商品  8000 上面的数字错了  应该是结转8000 乙 借:应收账款 5000   贷:主营业务收入 -空调  4716.98  -电磁炉  283.02 借:主营业务成本 2100  贷:库存商品-空调 2000  -电磁炉100 丙 借:应收账款 5000   贷:主营业务收入 5000 借:主营业务成本 2200  贷:库存商品-空调 2000  -夏凉被200 丁 借:银行存款 5080  贷:主营业务收入-空调   4792.45   -电磁炉  287.55 借:主营业务成本 2100  贷:库存商品-空调 2000  -电磁炉100
84785044
06/04 14:23
送电磁炉咋还主营业务收入?
84785044
06/04 14:25
乙的分录没看懂老师
吴卫东老师
06/04 14:28
赠品也要按照公允价值分摊收入   所以收入品目要分开
吴卫东老师
06/04 14:28
相当于两个产品卖了5000   按照他们的实际售价分摊这5000块钱 分别作为它们的收入
84785044
06/04 14:37
应交税费是不是没写老师?
吴卫东老师
06/04 14:56
甲 借:应收账款 15000   贷:主营业务收入  12699.12  应交税费-应交增值税 销项  2300.88 借:主营业务成本8000  贷:库存商品  8000 乙 借:应收账款 5000   贷:主营业务收入 -空调  4141.76  -电磁炉 248.51   应交税费-应交增值税 销项 609.73 借:主营业务成本 2100  贷:库存商品-空调 2000  -电磁炉100 丙 借:应收账款 5000   贷:主营业务收入-空调  4232.47    -夏凉被  169.3   应交税费-应交增值税 销项 598.23 借:主营业务成本 2200  贷:库存商品-空调 2000  -夏凉被200 丁 借:银行存款 5080  贷:主营业务收入-空调   4241.11   -电磁炉  254.47   应交税费-应交增值税 销项  584.42 借:主营业务成本 2100  贷:库存商品-空调 2000  -电磁炉100 这里五场赠送增值税都视同销售  都要计提增值税  
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