问题已解决

老师 我想问下把认证的发票4月份红冲了,然后5月份收到了开具的红字发票和正确的发票,申报5月份税款的时候,是不是要进项税额转出?填到附表二,红字专用发票信息表注明的进项税额?

84785013| 提问时间:2024 06/04 14:29
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
对,就是在这里面做转出的。
2024 06/04 14:30
84785013
2024 06/04 14:33
老师 他提示这个
东老师
2024 06/04 14:34
你看看是不是金额填错了
84785013
2024 06/04 14:36
老师 没填错
东老师
2024 06/04 14:36
那你把你填的截图方便看一下吗?
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