问题已解决
你好老师,我们是被**单位,**单位在我们公司开具了发票,我们内账怎么做?
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速问速答您好, 内账确认收入就可以了
2024 06/04 15:26
84785006
2024 06/04 15:27
但是是**方的收入,不是我们的收入,我们也需要确认收入吗
刘艳红老师
2024 06/04 15:31
但用你们的开了票,算是你们的收入,你备注下要还的就可以
84785006
2024 06/04 15:32
内账也是这样做吗:借应收xx贷主营业务收入,应交税费销项税
刘艳红老师
2024 06/04 15:33
你们转给对方,是怎么收费的,对方开发票给你们吗
84785006
2024 06/04 15:42
如果对方开具发票给我们,拿回多少钱就开多少发票,内账里面我冲主营业务收入?
刘艳红老师
2024 06/04 15:43
是的,是的,就是这样的
84785006
2024 06/04 15:45
老师,请问一下包税制的内账怎么做呢?只收取对方9个的税金,不收对方的发票。对方把9个点的税点转过来之后,我们借银行,贷其他应付。那收入和税金怎么冲呢?
刘艳红老师
2024 06/04 15:47
正常确认收入,税金计入营业外收入
84785006
2024 06/04 15:48
正常计入主营业务收入吗?那最后主营业务怎么冲呢?
刘艳红老师
2024 06/04 15:50
不用冲了呀,这个就相当于是你们的收入
84785006
2024 06/04 15:51
但是这是**方的开票收入啊,不是我们的
刘艳红老师
2024 06/04 15:51
你们开了票,就要按开票来申报收入