问题已解决

老师,帮我写下这个分录题

84784976| 提问时间:06/04 21:54
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小敏敏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好,同学 借:应收账款11300 贷:主营业务收入10000 应交税费-应交增值税(销项税额)1300 借:银行存款11300 贷:应收账款11300 借:主营业务收入1000 应交税费-应交增值税(销项税额)130 贷:应收账款1130 借:应收账款1130 贷: 银行存款1130
06/04 21:58
84784976
06/04 22:07
老师,我还问了一个问题,您可以接一下吗
小敏敏老师
06/04 22:37
你好,同学,是哪一问有问题?
84784976
06/04 22:39
老师,就是C选项计税基础是怎么算的呀
小敏敏老师
06/04 22:45
税法规定预计每年税前扣除金额210×5=1050
84784976
06/04 22:45
老师,计税基础都是算未来可以扣除的吗,不是当期吗
小敏敏老师
06/04 22:50
是的,计税基础的定义就是在收回资产价值中按照税法规定可以自应税经济利益中扣除的金额。是站在现在看以后,所以不是当期的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~