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老师好,上年2023年销售收入3万并在上年确认收入,但当时未开具发票,于本年2024年开具发票3万,请问怎么处理呢?

84785003| 提问时间:06/05 09:01
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,开具发票的时候,把之前的无票收入分录红冲,然后根据开具发票情况再做收入分录 
06/05 09:02
84785003
06/05 09:22
请写一下具体分录,我才能理解,谢谢!
邹老师
06/05 09:24
你好 把之前的无票收入分录红冲 借:以前年度损益调整—主营业务收入,应交税费—应交增值税,贷:应收账款等科目 然后根据开具发票情况再做收入分录  借:应收账款等科目,贷:以前年度损益调整—主营业务收入,应交税费—应交增值税
84785003
06/05 09:26
如果我们是小规模纳税人,在2023年确认收入时,3万是不用交税的,2024年的处理,也是按您说的分录吗?
邹老师
06/05 09:27
你好,是的,是这样的
84785003
06/05 09:34
不能直接将2024年开具的发票直接粘在2023年分录后面吗?为什么呢?另外,如果是本年发生的,比如1月确认收入未开票,到了本年2月或11月才开具发票,又如何处理呢?
邹老师
06/05 09:36
你好,不可以的。 1,没有这种做法,有也是错误的 2,当年的 把之前的无票收入分录红冲 借:主营业务收入,应交税费—应交增值税,贷:应收账款等科目 然后根据开具发票情况再做收入分录  借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税
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