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提取备用金是用出纳账户直接提取的,我可以用库存现金科目入账吗

84784967| 提问时间:06/05 09:38
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!可以的,可以这样
06/05 09:38
84784967
06/05 09:40
但是支付的时候是用出纳的银行卡或微信支付宝支出的
宋生老师
06/05 09:46
你好,这样的话,你先计入其他应付款,然后支付
84784967
06/05 09:54
那我把库存现金转到其他应付款~其他个人应付~出纳?
宋生老师
06/05 09:56
你好,这个相当于是他垫付了,或者你先确认这笔现金是不是本来就是出纳自己拿了?
84784967
06/05 10:00
是出纳从公司账户转到自己账户的,我当时记账记在库存现金科目上
宋生老师
06/05 10:09
你好,这样的话,你就当现金付了 报销的时候当现金付
84784967
06/05 10:19
我已经转换了科目,把库存现金科目,用出纳科目顶替了,因为上月的账务处理,还没有结账
宋生老师
06/05 10:25
你好,也行。就入其他应收款。 然后报销的时候冲减其他应收款。
84784967
06/05 10:33
我记得其他应付款~其他个人应付款~出纳,她们老公司是这样的设的科目,我也跟着这样的设立,我不知道他们为什么要这样的设立,提取备用金的时候就记在其他应付款出纳的借方。
宋生老师
06/05 10:37
你好,其实这样做是比较准的,因为公司并没有拿回这个钱。
84784967
06/05 10:41
我们公司退回了一笔办公费,是记在办公费的借方负数,还是记在办公费的贷方正数呢?
宋生老师
06/05 10:46
你好,建议你坐在借方负数。
84784967
06/05 11:06
老师您好!支付工程款,发票还没有收到,是做应付账款借方吗?
宋生老师
06/05 11:11
你好,是的,凭证就是这样子。
84784967
06/05 11:12
科目名称二级写什么
宋生老师
06/05 11:18
你好借,应付账款a,公司贷,银行存款。
84784967
06/05 11:19
收款是个人名称
宋生老师
06/05 11:23
您好这样子的话要写个委托收款协议。
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