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根据购销合同,企业提前还款的收到的现金折扣,开具什么样的发票?如何交税?
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速问速答你好,同学
按照实际销售额开具发票,按照开票交税
06/05 09:53
84785031
06/05 09:54
这个回回答不是太明确,能否具体点
冉老师
06/05 09:55
就是比如,你们实际销售不含税100万,价税合计113万,折扣了2万
按照113万做账,按照13万交纳增值税
84785031
06/05 09:59
我是说收到的现金折扣这笔金额。应该如何开票。比如合同规定,提前30天还款可以安销售额的1%返还现金折扣。比如销售额是10万,采购方提前30天打款10万元。然后销售方返还1000元作为现金折扣奖励。那么那么这个返还的1000元应该如何开专票?是开具普票还是专票?
冉老师
06/05 10:01
一般是开具专票,类似冲红的开具的
84785031
06/05 10:02
支付现金折扣的一方是计入财务费用,而不是冲减销售额,类似冲红开专票是否不合理吧
84785031
06/05 10:03
而且冲减销售额,它没有明确的商品可以指定,应该对应什么税目合理?
冉老师
06/05 10:03
如果你们计入财务费用,就是收款损失,不用额外开票
84785031
06/05 10:06
按照会计准则的规定,现金折扣支付方计入财务费用,如果不开票,那么是否可以正常列支?另外收到现金折扣的一方,应该如何入账,做营业外收入,还是冲减财务费用,或者其他科目?
冉老师
06/05 10:06
收到的记入营业外收入。这个
84785031
06/05 10:07
前面半个问题没回答,没有收到现金折扣的发票,能否正常列支?
冉老师
06/05 10:16
,没有收到现金折扣的发票,能否正常列支?
可以正常列支
84785031
06/05 10:18
也就是说收到现金折扣一方不需要开发票,也不需要交增值税是吧?
冉老师
06/05 10:19
也就是说收到现金折扣一方不需要开发票,也不需要交增值税是吧?
是的
84785031
06/05 10:29
有一种说法是按照价外费用交纳增值税?麻烦确认一下。避免涉税风险。
冉老师
06/05 10:30
涉及增值税的,如果你们开具了红字,而且是跟销售一起开的,备注金额,按照减去之后的计算增值税
剩下的都是按照全额计算增值税
84785031
06/05 10:33
前面说不用交增值税,现在又要交增值税,到底哪一个为准
冉老师
06/05 10:34
就是比如,你们实际销售不含税100万,价税合计113万,折扣了2万
按照113万做账,按照13万交纳增值税
这个是最前面说的
就是正常按照折扣前的交纳
但是如果你们开票比如100万不含税,开的时候,折扣一行在一张发票上,备注说明,才是按照折扣后的交纳增值税
84785031
06/05 10:36
老师麻烦你别把销售折扣的概念掺杂在里面,我问的是销售以后及时回款的现金折扣。
冉老师
06/05 10:38
不是的,这个不是销售折扣
销售折扣是部分情况,直接扣减的,做账扣减,税扣减