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老师5月份没有销项但是有一张进项345.13分录应该怎么写啊

84785040| 提问时间:06/05 10:08
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,你的意思是怎么结算进项税额,对吗?
06/05 10:08
84785040
06/05 10:09
对这张进项已经认证了
东老师
06/05 10:09
借应交税费-未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额
84785040
06/05 10:12
然需要做到留抵税额那边去吗
东老师
06/05 10:13
对,就直接这么做账就可以了。
84785040
06/05 10:15
这样做完税额就在未交增值税那边了,我想把它做到留抵税额那边去,是不是应该借应交税费 -增值税留抵税额贷应交增值税 -未交增值税啊
东老师
06/05 10:16
对,你要想转的话就再做这一笔就行。
84785040
06/05 10:16
或者不做下次产生销项税也可以直接贷应交增值税-未交增值税
东老师
06/05 10:16
对,你这么做也可以的,两种方式都可以。
84785040
06/05 10:18
好的老师明白了!
东老师
06/05 10:18
嗯,帮忙给个五星好评
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