问题已解决

公司缴社保的时候有产生了滞纳金10元,已用银行存款支付了。这部分是找员工收取,怎么做分录

84785037| 提问时间:06/05 10:22
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
那个挂其他应收款
06/05 10:23
84785037
06/05 10:27
是发工资 的时候你员工的工资 扣除。这个要怎么做
家权老师
06/05 10:30
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款
84785037
06/05 10:32
是这样操作吗 银行先支付的做, 借其他应收款-员工10。 贷银行存款10 扣款后, 借应付职工薪酬10 贷,其他应收款-员工10
家权老师
06/05 10:34
是的,就是那样处理的
84785037
06/05 10:38
那做工资分录的时候是 借制造费用-员工10 贷。应付职工薪酬10元 不用在做营业外支出这个科目了吗?
家权老师
06/05 10:40
为啥要做这笔分录呢?不是直接扣工资吗?
84785037
06/05 13:08
工资的的部分是要作费用 的啊。计提工资时要做 借-制造费用 -工资-10 贷应付职工薪酬-10
家权老师
06/05 14:01
又不是公司承担的费用,为啥要计提呢?
84785037
06/05 14:24
那应付职工薪酬对方的科目 是什么
家权老师
06/05 14:25
就是正常的计提工资,不需要单独计提那个10
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