问题已解决

上月已认证抵扣10万进项发票,开出销项发票11万,本月需要开具2万销售折让红字信息表,怎么做账务处理。

84784996| 提问时间:06/05 11:36
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:库存商品 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款 负数
06/05 11:37
84784996
06/05 11:38
要交税吗
家权老师
06/05 11:42
是转出红字的进项税,不是交税
84784996
06/05 11:49
不太理解,可是这个进项我已经抵扣的啊,你转出去,税务那边有影响吗?
家权老师
06/05 11:53
转出进项你的进项税就少了,相当于要交税
84784996
06/05 11:54
还是不明白,能详细解释一下吗,麻烦您了,老师
家权老师
06/05 11:56
比如你本月进项10万,转出2万,本月就只能抵扣8万
84784996
06/05 11:57
那我销项11万,如果转了2万出,抵扣8万,是不是3万要交税的
家权老师
06/05 11:58
是的,就是那个意思的哈
84784996
06/05 11:59
能不能写完整的分录给我,不太会,麻烦老师
家权老师
06/05 12:03
借:库存商品 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款 负数 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
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