问题已解决
老师我处置固定资产这样做分录对不对收到款:借:银行存款 贷:应收账款***公司,处置时借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:应收账款***公司 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税销项税额 营业外收入-固定资产处置
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您好,对的,这个是没错的哈,这个是理解的
2024 06/05 11:49
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2024 06/05 11:54
有一个固定资产因欠卖家款,所以发票还没开进来现在要处置我怎么处置此设备呢
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小锁老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/05 12:36
是处置的时候没有开票对吗
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2024 06/05 17:26
是入账的时候发票还没开进来,做的暂估
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2024 06/05 17:27
老师股权转让印花税税目选择产权转移书据对吗?
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小锁老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/05 17:46
嗯对,这样的话股权转让印花税税目选择产权转移书据