问题已解决

老师好,23年12月开错了张发票,24年3月才发现开了红字发票,当月又重开了张正确的发票,这是分录要怎做呢?

84784970| 提问时间:2024 06/05 12:38
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速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你们单位是销售方,以销售方的名义开的是吗?
2024 06/05 12:39
84784970
2024 06/05 12:39
是的,老师
郭老师
2024 06/05 12:40
3月份,借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数。 然后再做一个借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
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