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我收到一张固定资产的发票,发票日期是4月,入账入在5月,折扣从6月开始折吗?如果6月开始折的话,年度汇算清缴需要调整吗?

84785010| 提问时间:06/05 15:19
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 折旧最好是从5月份开始折旧的
06/05 15:20
84785010
06/05 15:23
为什么呢
冉老师
06/05 15:23
因为实际是4月份的
84785010
06/05 15:28
我们的业务费
84785010
06/05 15:29
我们业务员的提成以居间费发票形式 开给公司,公司打给业务员,业务员3月开票给公司,公司4月入账,金额较大,所以会分摊,那应该从几月开始分摊呢
冉老师
06/05 15:31
实际资产是什么时候到的
84785010
06/05 15:33
实际在1月
冉老师
06/05 15:34
这样的话,建议折旧最好是5月份
84785010
06/05 15:35
这是为什么呢
冉老师
06/05 15:35
因为实际1月份,发票4月份,最好早点折旧的
84785010
06/05 15:35
业务员提成是另一个问题
冉老师
06/05 15:36
我们业务员的提成以居间费发票形式 开给公司,公司打给业务员,业务员3月开票给公司,公司4月入账,金额较大,所以会分摊,那应该从几月开始分摊呢 从做账的月份开始分摊
84785010
06/05 15:37
是3月发票
冉老师
06/05 15:38
按照实际报销,做账的时间分摊的
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