问题已解决

老实说 之前暂估借:主营业务成本 贷方:应付账款-暂估款。然后我看有合同就又补了一笔,借:应付赃款-暂估款 贷方:应付账款-xx公司,现在发票进来了,我该如何入账呢

84784984| 提问时间:2024 06/06 11:07
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,把原来2个暂估分录红冲,再按发票来做分录就好啦,这是最简单的方法,没有之一,不用计算,不用考虑科目
2024 06/06 11:08
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