问题已解决

老师好,要过节了给客户送的礼品怎么入账?开具了发票?

84784984| 提问时间:06/06 13:46
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个的话,是你们购买礼品给你们开票了吗
06/06 13:46
84784984
06/06 13:57
开了烟和预售卡
小锁老师
06/06 13:57
这个的话,借 销售费用——业务招待费  贷 银行存款
84784984
06/06 13:57
不能税前扣除
小锁老师
06/06 13:59
嗯对,是这意思的了
84784984
06/06 14:00
纳税筹划怎样可以税前扣除?
小锁老师
06/06 14:05
这种的话,是不能超过收入的千分之五的
84784984
06/06 14:07
请您筹划一下怎样税前扣除吧
小锁老师
06/06 14:14
现在的问题是开票了,既然开票,那就只能是业务招待费,不可能是其他的,而业务招待费又有扣除比例要求,所以这个费用,筹划的话,也不可能全部扣除
84784984
06/06 14:15
如果没开票怎样筹划
小锁老师
06/06 14:16
没开票,只能找替票,先入账一部分,否则全额不能扣除
84784984
06/06 20:11
替票就是违规操作了[尴尬]如果交了个税是不是就可以扣除?
小锁老师
06/06 20:11
缴纳个税,这个税率很高的,这个你们愿意吗
84784984
06/06 20:20
好多税筹都说代扣代缴了个税就可以了
小锁老师
06/06 20:20
对,但是个税的话,这个税率较高的
84784984
06/06 20:21
所得税和个税哪个划算呢[疑问]
小锁老师
06/06 20:23
肯定是所得税更划算的这个
84784984
06/06 20:24
所得税 5 个点,个税 20%,那还筹划啥?
小锁老师
06/06 20:28
对啊,所以不用缴纳个税,直接纳税调增,不是我刚才说的嘛,压根就别想个税的事
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