问题已解决

老师,请假一个问题,我们委托加工物资,费用是每加工一台机器9块钱,5月份有销售额,委托加工物资费的账都是按照这个数入账的,采购现在说每台机器加工费是8.5,5月份的账也是按照9元入的,现在6月份,我该怎么处理这个账?

84785035| 提问时间:06/06 14:42
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桂龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学,你好,你可以在6月把差价部分做红冲 你之前怎么做的分录,也怎么做分录,金额用红字代替就可以了
06/06 14:44
84785035
06/06 14:51
5月的时候已经结转到主营业务成本去了,
桂龙老师
06/06 14:53
我知道你结转了啊,那你现在不是问6月份怎么处理啊。 我告诉你了方法了啊,是把差价冲掉。
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