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老师,五月的预付款,6月收到这个预付款的发票,现在还没申报5月增值税,6月收到的这个发票可以在5月归属期认证抵扣吗
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速问速答不可以的,所属期6月份的抵扣不了。
06/06 15:38
84784992
06/06 16:37
老师,之前预付做账:借 预付账款,贷银行存款
现在收到 发票做账:借 制造费用和进项税额,贷预付账款。这样冲账可以吗?还是说一定做个应付账款来过渡?
郭老师
06/06 16:43
可以这么做的,不用。
84784992
06/06 17:05
老师,做营业外支出 的专票可以抵扣进项税吗
郭老师
06/06 17:05
你好,具体的是什么业务的?
84784992
06/06 17:07
哦,不用做营业外收入。是这样的:2020年买的货车尾板含税12500元,当时没收到发票,现在才要到发票,这个要怎么做账?
郭老师
06/06 17:10
你之前做了固定资产的吗?
郭老师
06/06 17:10
加水合计做了固定资产的是这个意思吧。