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受票方未抵扣,却发出了部分冲红红字发票确认单,开票方确认了,那部分还未抵扣的增值税税额用不了吧?这样有什么影响吗?

84785044| 提问时间:06/06 18:40
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波德老师
金牌答疑老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
同学你好,不能抵扣了,没造成国家税款流失没啥大影响
06/06 18:41
84785044
06/06 18:47
那这样就公司损失,之前账上做了待抵扣进项税额,这样是要把待抵扣税额转出吧?分录怎么做呢
波德老师
06/06 19:22
开完红字发票后,怎么做的怎么冲
84785044
06/06 20:27
不对啊,进项票部分不能抵扣了这部分怎么做
波德老师
06/06 20:29
购买方进项税不能抵扣的记入货物或服务的价值里面,就是价税合计记账
84785044
06/06 21:55
那这样不是变成无票支出?汇算清缴时纳税调增?
波德老师
06/06 22:08
2023年票入账了,2024年红冲了,不影响2023年汇算清缴
84785044
06/06 22:09
我说2024年的汇算清缴
波德老师
06/06 22:11
入账了再红冲,再开具就没问题了
84785044
06/06 22:19
都说了,只是部分冲红了,另外一部分没有冲红,这个票抵扣不了,那这个票是不是相当于没有了还是怎么样的?
84785044
06/06 22:20
这个未抵扣的发票确冲红了一部分,另外没充红的部分怎么处理?
波德老师
06/06 22:27
需要全部红冲,红冲后相当于没有
84785044
06/07 00:13
关键是未抵扣又红冲了部分
84785044
06/07 00:15
差额部分的进项税额是不是转为成本呢?
波德老师
06/07 05:48
一张发票不能部分红冲,要全部红冲
84785044
06/07 08:05
可以的啊,公司已经红冲了
波德老师
06/07 08:10
我的意思是一张发票红冲了部分,也需要把剩下的部分红冲了
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