问题已解决

23年开的3%2500保教发票,2427.18不含税收入,税额72.82。24年发现名字错了,但是24年开的都是免税发票,怎么红冲,重开?

84784996| 提问时间:2024 06/06 19:05
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,应按照原适用税率3%开具红字发票,再开3%的正数发票,因为这本是23年业务,本月一正一负增值税和利润表都不影响的
2024 06/06 19:09
84784996
2024 06/06 19:10
那如果这张开给个人免税的发票给客户报销了,怎么办?还能重新开吗?
84784996
2024 06/06 19:10
电子发票
廖君老师
2024 06/06 19:15
您好,能重开呀,入账错了也要重开,跟客户联系一下,这个新的票发给他
84784996
2024 06/06 19:16
那如果之前给他的发票报销了呢
廖君老师
2024 06/06 19:28
您好,报销了不是很正常么(这么久不报销才不正常的),把这个发票放在原来凭证后面就可以了,
84784996
2024 06/06 19:29
好的,作为备查,反正也是普通发票,也不交税,也没多大问题对吧?
廖君老师
2024 06/06 19:30
您好,是的,没有问题的,
84784996
2024 06/06 19:31
在申报的时候,24年的重开23的收入发票不用再24申报了吧?23年都申报过了
廖君老师
2024 06/06 19:37
您好,要申报的,一个正一个负金额是0,体现不出来,但这是申报过了,因为开票的和申报收入要完全一样才能通过
84784996
2024 06/06 21:11
23年开了3,24年红冲23年的3,又开了24年的3,不就等于24年收入还是0?
廖君老师
2024 06/06 21:14
您好,是的,是0,但不代表没有申报(申报时正负抵了), 您换一个数,如果我们只是红冲了,那肯定是要体现出来的,开票和申报是匹配的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~