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外聘的研发人员的劳务费 , 计提的的时候是贷应付账款?对吗? 应付账款后面 二级科目 应该写什么? 写人名吗? 还是写劳务费? 怎么写二级科目比较好? 做应付账款还是做应付职工薪酬?

84784964| 提问时间:06/06 21:44
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 外聘的研发人员的劳务费 , 计提的的时候是贷应付账 对的 应付账款后面 二级科目 应该写人名 做应付账款
06/06 21:45
84784964
06/07 14:05
支付的时候借应付账款 贷银行存款 对吗? 然后呢月末结转的时候怎么结转? 研究阶段费用化支出不是每个月末都要转平吗? 月末这个结转的凭证怎么做?
bamboo老师
06/07 14:13
请问是费用化支出还是资本化支出
84784964
06/07 14:14
费用化支出
bamboo老师
06/07 14:14
请问收到劳务费发票了吗
84784964
06/07 14:15
发票收到了
bamboo老师
06/07 14:16
借:研发支出-费用化支出 贷:应付账款 月末的时候结转 借:管理费用-研发费用 贷:研发支出-费用化支出
84784964
06/07 15:28
是什么时候支付 什么时候结转是不是? 要是6月计提了,6月就不能结转了是不是? 因为6月结转时候不平 7月才支付
bamboo老师
06/07 15:48
不是的 是什么时候确认收入 什么时候把劳务成本结转到主营业务成本
84784964
06/07 18:21
确认收入的意思是什么? 意思是研发出来产品外卖售卖了? 怎么把劳务成本结转到主营业务成本?做什么凭证?
bamboo老师
06/07 18:22
对不起 把问题回复错地方了 实在不好意思 抱歉
bamboo老师
06/07 18:23
是发生劳务费的时候计提 如果是费用化的支出 然后月末就结转
bamboo老师
06/07 18:24
应付账款科目月末不平没事的哈 不影响损益
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