问题已解决

老师,请问一笔财政拨款(工程款),我公司是甲方,施工方开拨款发票(开的发票抬头是我公司),这笔拨款申请单位是一个事业单位,这笔拨款申请单抬头是事业单位(这笔款指标上在事业单位), 总体意思是,申请表抬头是事业单位,发票合同是我公司与施工方,拨款直接通过财局到事业单位到施工方,不过我公司账户,请问我需要做账吗?后面发票原件被事业单位要去了。

84784975| 提问时间:06/07 05:34
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,看这样和你们公司没啥关系,你们也就不需要做账了。
06/07 05:36
84784975
06/07 05:40
但是财政拨款,只是拨付了少部分工程款,其他的工程进度又在我公司账上,我公司也付了一些工程款,不做账又感觉衔接不上啊
东老师
06/07 05:42
这笔拨款实际上是替你们公司申请的吗
84784975
06/07 05:43
是的,可以这么说,但它也是政府工程,
84784975
06/07 05:44
是有政策来了,我公司去争取的,但是指标是只能上在事业单位
东老师
06/07 05:46
就是你举个例子你们正常来说得给施工方钱100万,但是由于补贴了30,你们只付了70是这个意思吗?
84784975
06/07 05:51
是的,是这个道理。
东老师
06/07 05:52
那这100万发票是你们抬头吗?还是说只有70万是你们的抬头
84784975
06/07 05:53
100万抬头都是我公司,但是补贴的30万发票原件被事业单位要走了
东老师
06/07 05:54
这种情况可以要个复印件做账,这30万的部分由于不需要支付了,记入营业外收入
84784975
06/07 06:01
现在情况是这样:我在2023年做的其他业务收入100和其他业务成本200(因为是项目工程,涉及金额也大),发票开了200,财政23年只拨了100,到24年拨了80,还余20未拨。我做账23年按发票200确认了成本。问题是23年审计的时候审计把我的其他也许成本与收入对冲了(还有100的成本我做到了那个工程成本里去没冲),综合情况导致我现在不晓得怎么做账了
东老师
06/07 06:03
你把200确认成本的时候怎么做账的,钱都付给对方了吗
84784975
06/07 06:08
没有,只给了100,年底没发票了,我就全部确认成本了
东老师
06/07 06:11
差额100是当年财政给的,那你当时确认成本200,付款了100 中间差额100计记哪了
84784975
06/07 06:12
主营业务成本里,就是这个工程成本里去了
东老师
06/07 06:12
你没明白我的意思,你借方成本200,贷方100银行,那借贷不平,贷方是不是还有应付100呢?
84784975
06/07 06:19
是的还有应付账款
东老师
06/07 06:20
这个100的应付账款理论上是不是也就不需要再付了?
84784975
06/07 06:22
这100万应该财政拨,今年财政拨了80万
东老师
06/07 06:23
是的,所以你账上也应该冲销80应付账款,借应付账款80 贷营业外收入80
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