问题已解决

请问老师,我们之前有个汽车也是抵款过来的,现在又转给劳务队抵工程款3万,怎么做分录呢?

84785035| 提问时间:06/07 08:43
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你当时是计入费用了,还是计入固定资产
06/07 08:43
84785035
06/07 08:44
固定资产里没有,应该是费用了
宋生老师
06/07 08:45
你好!如果计入费用了就直接计入营业外收入。 借应付账款贷营业外收入。
84785035
06/07 08:48
听之前公司的人说,当时别人抵给我们是10万,现在我们转给别人是3万,
宋生老师
06/07 08:51
您好!所以要看你当时是怎么做的凭证的。
84785035
06/07 09:10
不知道怎么查,没有大概的方向
84785035
06/07 09:10
应该查哪一部分呢?
宋生老师
06/07 09:19
你好!比如你直接看固定资产有没有入账
84785035
06/07 09:25
固定资产肯定没入,这个不应该是我们的收入吗?您说的费用,我不太明白
84785035
06/07 09:29
还是我不用管之前的账,就直接做,借工程施工--**贷营业外收入
宋生老师
06/07 09:36
你好!好的是这样,如果你是计入固定资产的就要先做固定资产清理。 如果你直接做的费用呢 就直接充应付应付账款贷营业外收入就可以了。
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