问题已解决
一、购买的只有使用权的车位; 二、用途:专门用于单位员工停车使用的情况下; 1.分录: 借 固定资产 -车位 贷:银行存款 2.次月计提折旧(年限20年) 借 管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-非货币性福利 借:应付职工薪酬-非货币性福利 贷: 累计折旧,请问老师,上面的分录完整吗?谢谢
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速问速答你好,您这么做账是完整的
06/07 11:40
84785035
06/07 11:42
请问老师,计提折旧的日期次月,是指什么的次月,购入的发票、上账日期、还是说合同交付的日期?
东老师
06/07 11:42
是固定资产交付使用的次月
84785035
06/07 11:44
请问老师,是合同约定的交付使用日期的次月对吧?
东老师
06/07 11:44
对的,没错的,就是这个日期
84785035
06/07 11:46
请问老师,收到的是专票,需要做进项转出的么?分录怎么写
东老师
06/07 11:46
借管理费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
84785035
06/07 12:39
这个进项税借 固定资产 贷 进项税转出吧?为啥进费用
东老师
06/07 12:40
我看你上面账 没有体现进项税额 如果是这个固定资产的 就做转到固定资产
84785035
06/07 12:56
请问老师,那还做一笔进项税额,然后再做转出吗?还是说直接不勾选了,直接把进项税额放到固定资产原值里呢?
东老师
06/07 12:57
直接不勾选了,直接把进项税额放到固定资产原值里就成