问题已解决

请问老师,使用过的低值易耗品出售,没有摊销完,怎么处理

84784971| 提问时间:06/07 15:45
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!这个要看你是计入什么科目的 借现金 贷其他业务收入 应交税费 然后看你的低耗品是什么科目。借其他业务成本 贷低耗品
06/07 15:46
84784971
06/07 15:48
制造费用
宋生老师
06/07 15:48
你好,那就在贷方做这个科目
84784971
06/07 15:51
把其他业务收入,其他业务成本,换成制造费用吗?
宋生老师
06/07 15:52
不是,就是后一步,那个借其他业务成本 贷制造费用
84784971
06/07 15:53
没摊销完,低值易耗还有金额,没转出去
宋生老师
06/07 15:54
你好!是啊。因为你没有摊销完,现在卖了,所以把没有摊销完的这部分,计入其他业务成本
84784971
06/07 15:54
结制造费用,贷低值易耗,转出去吗
宋生老师
06/07 15:55
你好!你剩余的那部分低耗品,是计入什么科目的
84784971
06/07 15:55
借现金,贷制造费用,应交税费
宋生老师
06/07 15:56
你好!如果你刚好金额一致是可以
84784971
06/07 15:57
五五摊销,摊销了一半,还有一半在低值易耗借方啊
宋生老师
06/07 15:58
你好!这样的话,我一开始给你的分录就没问题了。 借现金 贷其他业务收入 应交税费 然后看你的低耗品是什么科目。借其他业务成本 贷低耗品
84784971
06/07 16:00
就是正好对冲了,没有损益,那个分录都可以吗
宋生老师
06/07 16:01
你好!没明白你说的正好对冲是什么和什么科目对冲
84784971
06/07 16:03
收入减成本是零
宋生老师
06/07 16:05
你好!这个你不要直接对冲,按上面的做分录,自然就对冲了
84784971
06/07 16:06
谢谢老师!
宋生老师
06/07 16:09
你好!不用客气的了
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~