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5月17日销售商品73200元,未收到货款。5月21日对方用15000元其他商品换货抵货款,请问分录怎么做?

84785024| 提问时间:06/07 16:52
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应收账款 贷主营业务收入73200, 应交税费应交增值税销项73200×13%, 借库存商品待应收账款15000。
06/07 16:54
84785024
06/07 17:05
可以合并成一笔分录吗?
郭老师
06/07 17:06
可以的,可以这么做的。这库存商品就是把那应收账款改成这个,然后最后一个不用做。
84785024
06/07 17:07
一笔分录怎样做
郭老师
06/07 17:08
借库存商品 应收帐款 贷主营业务收入73200 应交税费,应交增值税销项。
84785024
06/07 17:08
好的,谢谢!
郭老师
06/07 17:08
不用客气,工作愉快。
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