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本身支付给仓库400元仓储费,但是只付了200元仓储费,对方公司也只开了200元的发票,剩余的200元要等下个月才付,应该怎么操作呢?

84785036| 提问时间:2024 06/08 14:43
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,借:制造或管理费用-租赁费 400 贷:银行 200 应付200 下月来发票 借:应付 200 贷:银行 200 同时 这个分录只是把发票放进凭证里,权责发生制,有400就记400,不能因为发票没来只记200 借:制造或管理费用-租赁费 -400 借借:制造或管理费用-租赁费 400
2024 06/08 14:45
84785036
2024 06/08 15:30
下个月才收到发票200元,才付200元,是做应付账款?还是其他应付款?
廖君老师
2024 06/08 15:32
您好,都可以,就是往来科目余额最终是平的,您用其他应是考虑了他不是材料供应商,从这个方面考虑 其他应付款 更好
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