问题已解决
老师,问下,餐饮行业,有一部分客人,没有开票,我是做无票收入吗,如果他们后期后要开票,那之前做的无票收入,该怎么处理呢,麻烦写个分录,跨期的
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速问速答您好,收到客户的款就确认收入和交增值税(申报未开票收入),等客户开票时再冲回原确认收入的分录(申报未开票收入负数,和实际开票收入),针对本笔交易本月申报收入一正一负,不用交增值税的。
分录就是原来分录复制,本月一个正一个负,2分录
06/08 15:07
84784954
06/08 18:03
老师,不是本月,是跨期跨月的业务,5月分确认的无票收入,6月份他又开票。
廖君老师
06/08 18:06
您好,我说的就是这个情况,5月未开票收入正,6月回原确认收入的分录(申报未开票收入负数,和实际开票收入),针对本笔交易本月申报收入一正一负,不用交增值税的
84784954
06/09 12:48
哦哦哦,谢谢老师
廖君老师
06/09 12:48
亲爱的朋友,您太客气了,提前祝您端午安康!
希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~