问题已解决
本期领用了原材料是15万,本期出了成品13万,这样入账没有关系吧
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速问速答你好
实际业务的可以
06/08 19:19
84784962
06/08 19:24
那这2万差额数需要做分录吗
84784962
06/08 19:26
比如说月底结转 借生产成本
15万,贷原材料15万,借库存商品13万,贷生产成本13万,那这个中间2万怎么办
郭老师
06/08 19:30
你们是10,000的原材料出10,000的产品吗?正常的。
84784962
06/08 19:34
不是15万的原材料出13万成品,有消耗,这2万需要做账吗,分录怎么做
郭老师
06/08 19:36
借原材料贷银行存款15
借生产成本贷原材料15
借生产成本贷制造费用,应付职工薪酬
借库存商品贷生产成本15➕制造费用,直接人工,
84784962
06/08 19:49
这个制造费用是损耗吗,这个成品里没加工资,工资都是单计提算出的
郭老师
06/08 19:50
制造费用是你车间发生的间接成本。
郭老师
06/08 19:50
产品的成本包含着直接人工加直接材料加分摊的制造费用。
84784962
06/08 19:52
我们工人工资都是按月算的,没记这个成品里边,都是每个月单算的,我这个差额2万是领用原材料,没出那么多成品,算有个中间损耗,那是放制造费用吗
郭老师
06/08 19:57
合理损耗,做成本,不合理的做营业外支出