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我们是建筑公司,给别的公司开出去劳务费,我们的成本都是工人工资,这样该怎么结转成本,怎么写分录?

84784974| 提问时间:06/09 15:10
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,1、收到劳务费,开具发票 借:银行或应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税 2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬—工资 其他应付款—社保(企业交纳部分) 其他应付款—住房公积金(企业交纳部分) 3、支付派遣人员的工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 其他应付款—社保等(个人承担的社保和公积金) 应交税费—个人所得税(可以扣减5000和个人社保) 4、缴纳社保和公积金 借:其他应付款—社保 其他应付款—住房公积金 贷:银行存款
06/09 15:11
84784974
06/09 15:14
是我们给对方开的劳务费,不是我们收到
廖君老师
06/09 15:16
您好,没错呀,我们开票,不是要收钱回来么
84784974
06/09 15:18
我们是建筑公司,不是劳务派遣公司
廖君老师
06/09 15:20
您好,”给别的公司开出去劳务费“咱开的劳务费,就是要确认收入呀
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