问题已解决

老师你好:我公司是商贸企业,公司用的办公场地属个人所有,无租赁进项发票。但现在转租给别的公司,需要开具发票给对方,我公司有房屋租赁经营范围。请问开出的租赁发票销项税,能用商品的进项税抵扣吗?

84785004| 提问时间:06/09 16:22
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,一般计税的就行。
06/09 16:22
84785004
06/09 16:29
就是说,如果购进商品的进项税够抵这笔房租费销项税的话,不会产生应交税款是吧?
郭老师
06/09 16:29
是的,对的,是这么做的。
84785004
06/09 16:34
这是不同的品目,房租没有对应的进项专票。用商品的进项税抵扣,税务局会不会不让抵,今后作进项转出。
郭老师
06/09 16:35
可以抵扣呀,生产办公用的就行,就像你买来的办公用品,你不是买来销售自己使用。
84785004
06/09 16:37
是的,经营办公用的,场地有部分租给别的公司用所以要开票给对方。
郭老师
06/09 16:40
可以的,可以抵扣的。
84785004
06/09 16:48
好的,谢谢。 还有之前我请教的一个问题,就是关于房开公司返租确认的问题。当时老师给我的答复是:销售时按合同价格全额计收入,同时确认“递延收益”,在实际返租时冲减“递延收益”。我想请问的是,对于返租时冲减的“递延收益”部分,可以单独开发票吗,销项税可以同时冲减吗?比如销售时确认的“递延收益”是8万元,可能分三次返租,第一次返2.8万,这部分可以单独开红字发票吗?
郭老师
06/09 16:54
他这个反租是什么意思啊?一般递延收益做的是政府补助。
84785004
06/09 16:58
我去找当时那位老师问一下吧?
郭老师
06/09 17:01
可以的,可以去重新提问的。
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