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老师端午安康!老师我们店接模具给工厂开模,会收模具费,这笔费用是客户直接转工厂的,我们没收钱,老板叫我做借:其他应收款-工厂模具费 贷:其他应付款-客户 这样做不对吧!我之前是借: 银行存款-工厂 贷:其他应付款-客户 到底应该怎么做呢?

84785020| 提问时间:2024 06/10 17:26
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小敏敏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好,同学,你们给工厂开模,收工厂模具费,跟客户有关系吗?
2024 06/10 17:30
84785020
2024 06/10 17:33
给客户开模,客户付模具费给我们工厂,我们厂应该属于工厂直营店
小敏敏老师
2024 06/10 17:37
这样的话,就借:应付账款-工厂 贷:应收账款-客户
84785020
2024 06/10 17:55
这个模具款后期客户达到订单量要退给客户
小敏敏老师
2024 06/10 17:58
退给客户,就需要做 借:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应收账款-客户
84785020
2024 06/10 18:18
我们主营是卖铝材,客户订制规格就要开模,开模就给开模费,这个模具开完,比如客户定制8吨,那这笔开模费就会退,不需要做主营业务收入吧
84785020
2024 06/10 18:19
私户收的模具费
小敏敏老师
2024 06/10 18:26
相当于是达到一定量就免开模费。如果是外账,需要冲收入,相当于你的合同有2个义务。私户收的,可以不那么做。
84785020
2024 06/10 20:23
私户收的,我怎么做比较好呢
小敏敏老师
2024 06/10 20:31
私户单独收的,退回时 借:预收账款 贷:银行存款
84785020
2024 06/10 20:34
银行存款-工厂,不能挂我们这边吧
小敏敏老师
2024 06/10 20:37
私户收的这笔跟工厂没关系
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