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请问 收到专用发票的差额发票 扣除额是算成本 差额部分进费用(是用不含税的金额减去扣除额还是用价税合计数减去扣除额) 价税合计是其他应付款?

84784984| 提问时间:06/11 09:55
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
差额的专票,你加税合计做账就可以的。这个差额是针对销售方来的,和购买方没有关系。你全额都可以抵扣。
06/11 09:56
84784984
06/11 09:59
差额部分的是怎么入账 是用不含税的金额减去扣除额还是用价税合计数减去扣除额
郭老师
06/11 10:00
不含税的金额减去不含税的成本。
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