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老是 这个应该怎么写会计分录?

84784971| 提问时间:06/11 10:29
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高辉老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,公司给提供材料了没,还是直接上游公司给发的材料了
06/11 10:31
84784971
06/11 10:39
没有提供材料 直接赚个加工费的中间差价 这个入账会计分录应该是怎么样的?对方卖我们一个原材料+开票加工费是 分开开的
高辉老师
06/11 10:43
收到加工费开票,确认收入 借:应收账款等 6000 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 收到加工费确认成本 借:主营业务成本 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款   5000
84784971
06/11 10:53
老师 我还没有把票开给客户 只是收到发票,应该怎么做分录 借:****-加工费 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款5000 带***的地方应该怎么写?
高辉老师
06/11 11:02
你好,如果是生产企业放到制造费用 生产成本,贸易公司通常做到劳务成本里面,类似生产成本, 借:劳务成本-加工费  应交税费-应交增值税-进项  贷:应付账款5000
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