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这个月做账之后发现资产负债表资产合计成负数了,这是不是不可以?

84784959| 提问时间:2024 06/11 10:38
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,不可以的,您上面看一下,是不是往来科目没有重分类 资产负债表中可能存在重分类的科目有:应收账款与预收账款;应付账款与预付账款;其他应收款与其他应付款 “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列; “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。 比如 应收账款科目借方余额100,明细是 应收账款-A 借方余额 120,应收账款-B 贷方余额 20 应付账款科目贷方余额200,明细是 应付账款-C 贷方余额 250,应付账款-D 借方余额 50 报表列示 应收 120 预收 20 应付 250 预付 50
2024 06/11 10:39
84784959
2024 06/11 10:43
没有重复科目,实际上是这样的,我们老板名下有好几个公司,这个账户缺钱了,就用其他账户把钱打进来,我就计入应收账款了,应收账款这几个公司也不是所有的都不开票,到这个月转的钱比开票数还要多,所以应收账款就是负数了,应付账款负数是因为别人给开了票,还没有认证,所以应付账款就一直是负数
84784959
2024 06/11 10:44
这是报表数
廖君老师
2024 06/11 10:48
您好,就是这里不对,您按我上条信息写的去重分类
84784959
2024 06/11 10:50
那我就是设置科目的时候把应收账款改成预收账款,应付改成预付是吗
廖君老师
2024 06/11 10:52
您好,不是的,不光看余额,还要看是哪家的余额,是借方还是贷方, 应收账款科目借方余额100,明细是 应收账款-A 借方余额 120,应收账款-B 贷方余额 20 应付账款科目贷方余额200,明细是 应付账款-C 贷方余额 250,应付账款-D 借方余额 50 报表列示 应收 120 预收 20 应付 250 预付 50
84784959
2024 06/11 11:03
我明白您的意思了,那我能不能账上就这样,然后报表的时候这样区分出来,应收预收应付预付
廖君老师
2024 06/11 11:04
您好,本来就是调表不调账,账是对的
84784959
2024 06/11 11:05
好的,谢谢老师
廖君老师
2024 06/11 11:05
 亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意!  希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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