问题已解决

老师,我们上个月销售有些客户先让我们先不要开票,这部分要怎么处理

84785031| 提问时间:06/11 10:47
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
可按未开票收入处理
06/11 10:48
84785031
06/11 10:53
老师,就是按照正常销售处理做账吗?我们正常做账是 贷:主营业务收入--产品 没有开票做无票收入是 贷:主营业务收入-未开票收入吗?这部分成本怎么匹配呢?
文文老师
06/11 10:57
是的,成本按出售商品对应成本结转
84785031
06/11 11:02
那就是按照正常销售的账务处理一样的了,未开票的部分单独登记台账,开票时再冲回吗
文文老师
06/11 11:02
是的,你的理解是对的。
84785031
06/11 11:04
我们手工计算的收入和开票系统计算的收入(因小数点原因会有出入),这小的差异怎么处理
文文老师
06/11 11:10
按开票系统的收入为准,同时调整收入与税费
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~